你好,你們是代收代付的業務嗎?
我們是商業管理公司,一般納稅人,代收租戶的水電費,按水電公司給的價來,水電公司開票給我們,這個我們收到水電費,還有付給水電公司賬務怎么處理?我們開給租客發票開啥樣
我是物業公司,除了開物業發票,有的單位也叫我們開水、電費發票,水、電費是代交,收水、電費做其他應付款,水、電公司統一開票給我們,現在商戶要我們開專票,那我們不是要多交水、電費專票的稅?這種情況怎么處理?
就是我們物業公司,代收的另一家的物業公司的水電費,電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點不一樣,這個怎么做賬
就是我們物業公司,代收的另一家的物業公司的水電費,電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點不一樣,這個怎么做賬
老師,我公司是物業公司,按說我公司給客戶收水電費,然后給客戶開水電費發票很正常,前提是水務公司和電力公司給我開水電費的發票進來我再開給客戶,但是現在是這樣的,這個水表和電表是水力和電力公司開給另一家物業公司簽的,這一家也不打算把水表和電表過戶給我們。那能不能電力和水力公司開發票給另一家物業公司,這家物業公司再開水費和電費發票給我公司,然后我公司再給客戶開水費和電費的發票呢
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
是的,到時代收了,發票沒開出去
你好,那你收到的發票就不用做,借銀行存款貸其他應付款支付出去,做相反的。
不做賬么 電費是讓做未開票收入的
你好,那你怎么說你們是代收代付。
是代收的,代另一家物業公司
那到底是做代收代付還是未開票收入?
我的做法是不一樣的收到,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款,這個是代收代付的業務。
做收入借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸銀行存款,這個是做收入。