你好,是的,實際收到貨物未收到發票的,可以先暫估入庫。
貨到款已付發票未到,怎么暫估入賬
購買易耗品,已付款貨物已到,票未到,, 已付款,貨物未到,票已到,都是做暫估? 會計分錄分別怎么做呢? 新增暫估科目應該增加到那里呢
老師,你好,做外帳,采購貨款已到貨已到,發票未到,是暫估 入賬嗎?
老師,您好,固定資產貨已到票未到,是先暫估入賬嗎
您好老師 款已付 貨已到 發票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發票后怎么沖減
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?