同學你好 這個是自動出來的呀
老師,出口退稅申報系統里面,這兩個數據不是這一年的累計數 是這個月的累計數 要怎么改?只有兩個選擇,要么保存,要么放棄 是哪里出問題了
老師,原在生產企業離線出口退稅里申報的數據怎么刪除?。恳驗榍皟蓚€月申報的時候有不可跳過的疑點,現在解決了,我申報的時候系統又把之前的銷售出口數據累計起來了,我返回去刪除數據還是有的,怎么弄啊
老師,這個利潤表本期數為什么比本年累計數還要大,是不是哪里有問題,這兩個數據是不是應該一樣大
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
數據不對 我們之前也有。累計數肯定不止這么多
這個累計數是當月的 怎么回事
會不會因為之有不在我這個電腦上報,所以沒有累計數呀
這個是離線版的。又不能累計
同學你好 不能累計那就是當月數 自己出來的