同學(xué)你好 盤點所有數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
齊老師,公司中途建賬,之前的往來應(yīng)收有數(shù)據(jù),應(yīng)付沒數(shù)據(jù),庫房太大,老板安排在月中盤庫,固定資產(chǎn)有半年了,如何建立期初數(shù)?如果月中盤了庫,其他的科目都要在月中取數(shù),起初一結(jié)賬,后半月的數(shù)歸到下一個月?也就是12月?
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
老師,我想問一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個資金收支流水賬,收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在想要中途建賬,盤點了現(xiàn)有的資金,商品庫存,往來債權(quán)債務(wù),還有實收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負數(shù)了
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會計生產(chǎn)成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應(yīng)該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財務(wù)嗎?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
盤點后的發(fā)生額算幾月的數(shù)據(jù)?
11月9日起初試算平衡后,再發(fā)生的數(shù)歸哪個月?
同學(xué)你好 這個看你幾月建賬了 這個是期初數(shù) 不是發(fā)生額