你好,車間使用的固定資產折舊計入制造費用,廠部管理部門的計入管理費用。
1.31日,計提本月固定資產折舊費80000元,其中車間使用固定資產折舊50000元,廠部管理部門使用固定資產折舊30000元。 2.31日,分配結轉本月發生的制造費用。(按產品生產工人的工資比例分配) 3.31日,本月產品全部完工(假定月初沒余額),計算并結轉生產成本。
31日,計提本月固定資產折舊費80000元,其中車間使用固定資產折舊50000元,廠部管理部門使用固定資產折舊30000元
3、某企業3月份發生的部分業務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產品的職工工資為300000元制造B產品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產折舊費,其中車間使用的固定資產應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結轉制造費用。(4)3月31日,結轉已制造完工并驗收入庫的A產品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業3月份發生的部分業務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產品的職工工資為300000元制造B產品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產折舊費,其中車間使用的固定資產應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結轉制造費用。(4)3月31日,結轉已制造完工并驗收入庫的A產品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業3月份發生的部分業務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產品的職工工資為300000元制造B產品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產折舊費,其中車間使用的固定資產應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結轉制造費用。(4)3月31日,結轉已制造完工并驗收入庫的A產品300臺,其制造成本為2500000元
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
好知道了謝謝老師
不客氣,如果問題已解決請給五星好評