你截止到今年年底 這個(gè)是什么時(shí)間的
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表怎么填?最好能有圖片最好能有圖片
老師,生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅有加計(jì)扣除,今天稅務(wù)局說我有388.09元還沒有加計(jì)扣除,申報(bào)表要怎樣填? 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除到哪年截止
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對嗎
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵扣10%,是按所有增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加計(jì)扣除,還是是依據(jù)什么?
老師,工資沒有從公戶發(fā)過,代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會報(bào)考 專科的會計(jì)專業(yè)在報(bào)名頁面上是選擇會計(jì)審計(jì)類——會計(jì)學(xué)嗎?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會計(jì)處理?
問一下注冊資金實(shí)繳的問題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個(gè)體戶核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬,然后上個(gè)季度開超了開成了28萬應(yīng)該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
我今年沒有備案,現(xiàn)在可以備案嗎
你好 可以的 填寫加計(jì)扣除聲明
稅務(wù)局說叫我不要超過388.09元加計(jì)抵扣
你看你今年一年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)多少
今年進(jìn)項(xiàng)稅369.23元
你好 那你應(yīng)該 369.23*抵扣率 生活服務(wù)15% 其他的10
369.23*15%=55.38(加計(jì)抵扣額)
你好 是的 是這么做的