你好,借原材料貸,銀行存款正常做賬就可以的。匯算清繳調增。
你好,老師,我做的是內賬會計,我們做的空調安裝且銷售,安裝材料都是當月采購當月發出,還有就是空調安裝后調試的面板,我這些全部入的庫存商品,這樣行不行的,如果我現在要把面板分類到原材料,因為庫存有一些,我該怎么做
老師,空調安裝維修單位,營改增,開的是維修,安裝發票,進項很少,只是買些材料配件,交的增值稅有點高,怎么辦?
老師您好,零買的材料只有收據沒有發票怎么入賬呢,安裝空調是用的材料(我們是空調銷售安裝企業)
老師,您好,我們公司是安裝空調和移動項目這些,買的安裝材料像電纜 屏蔽線這些,怎么結轉成本呢
您好,老師,我公司賣空調和安裝,但對方需要只要開空調的發票,,但安裝過程中也使用了材料,應該怎么處理呢
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
不用通過應交稅費這個科目嗎?
老師,材料是直接投入使用是怎么做分錄呢
沒有專票你沒法做應交稅費,應交增值稅進項。
借工程施工貸,銀行存款當月有收入的情況下,借主營業務成本貸工程施工。
好的謝謝老師,當月只收到一小部分的收入很多收入都是跨月,也是記主營業務成本嗎?
只要你的成本部大于收入就可以。
老師,成本大于還是小于收入?
你好,成本不能大于收入。
好呢謝謝老師
不用客氣,工作愉快。