你好,收到股東投資的分錄是 借:銀行存款,貸:實收資本?
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩睢N铱粗鴮W堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師你好,我公司為一人有限責任公司,注冊資僉4000萬元,實收資本1685萬元,現(xiàn)股東將股權轉(zhuǎn)讓給另外乙30%、丙20%、丁10%。公司實行認繳制,轉(zhuǎn)讓后新股東繼續(xù)投資。按占比轉(zhuǎn)讓價格依照1457萬即凈資產(chǎn)評估價。乙,丁將股轉(zhuǎn)款打入原股東賬戶。丙打入公司賬戶。請問,賬務處理時,丙打股轉(zhuǎn)款時,借:銀行存款291.4萬 貸:其他應付款_代收股轉(zhuǎn)款291.4萬元。其他乙,丁根據(jù)股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收據(jù)做分錄:借:實收資本原股東 1685 貸:實收資本乙505.5 實收資本丙337 實收資本丁168.5 實收資本甲674萬元;請問這樣操作對嗎?另股轉(zhuǎn)價低于實收資本這樣做分錄對嗎?若股東再投資會不會虛增實收資本?請老師指教。
老師:增加實收資本的話,以法人名義投資,這個憑證咋做才對,借方:銀行存款 500萬 貸方:其他應付款--法人500萬,實收資本的憑證制定不會弄請教一下,謝謝
您好老師,請問成立了一個公司,注冊資金沒有到位,現(xiàn)在法人一直用自己的錢在經(jīng)營,現(xiàn)在想問就是 1實收資本是不是必須的到銀行賬戶24小時以后才算數(shù), 2現(xiàn)在我做憑證就是做轉(zhuǎn)字,比如借什么費用貸其他應付款法人,一個月下來沒有收和付,全是轉(zhuǎn)字,行不行, 3問題2里面貸其他應付款的錢能不能算實收資本, 3問題,謝謝老師
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
發(fā)票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數(shù)量,就寫價格,然后備注什么產(chǎn)品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發(fā)票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發(fā)票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業(yè)開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?