你好 小規(guī)模企業(yè)可以做進(jìn)出口
小規(guī)模公司可以做出口嗎
小規(guī)模納稅人做出口業(yè)務(wù)可以免稅嗎
企業(yè)從小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人,出口企業(yè)的進(jìn)出口權(quán)需要做變更嗎?
小規(guī)模小微企業(yè)可以做進(jìn)出口公司嗎
小規(guī)模企業(yè),可以做進(jìn)出口么?
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請(qǐng)的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來(lái)了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
小規(guī)模是不是不能用海關(guān)繳款書做增值稅的抵扣,只能用于成本,抵所得稅么?
同學(xué) 小規(guī)模納稅人的海關(guān)繳款書的增值稅是不可以抵扣的,入成本。 企業(yè)所得稅可以抵扣。
那要是涉及退稅,是怎么操作的呢?
同學(xué) 小規(guī)模是沒有退稅的,只有免稅。
噢噢 了解了 那只有一般人涉及到出口退稅是么
同學(xué), 對(duì)的。出口退稅是針對(duì)于一般納稅人的。 小規(guī)模因?yàn)闆]有抵扣的進(jìn)項(xiàng),所以不涉及出口退稅的,享受出口免稅。
好 明白了 謝謝老師
<不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>
老師 我還想再問下 這海關(guān)關(guān)稅稅率都是一樣的么? 像一般人的海關(guān)增值稅,貨物13,服務(wù)6,那小規(guī)模的是多少呢?
同學(xué) 你好,一般納稅人的出口增值稅稅率是零稅率呀,不是13%和6%。,? 13%和6%是內(nèi)銷的一般稅率。 小規(guī)模是免征,一般納稅人是零稅率。
那一般人出口貨物 交的什么稅,退什么稅?是全額退還是什么?不了解這個(gè)
還有繳納的關(guān)稅 都是5么?分不分類別,然后稅率不同?
同學(xué) 一般人出口貨物 ,是零稅率的,不交增值稅。 退的稅是產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅。 打個(gè)比方,A產(chǎn)品是出口商品,出口的時(shí)候不征收增值稅。 A產(chǎn)品是由甲乙材料構(gòu)成的。 甲乙材料的進(jìn)項(xiàng)稅是可以退回的。