同學你好 還沒有成本發票嗎
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業務收入 120 借:其他應付款 40 其他業務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
老師你好,我們是房地產開發企業,我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項付給對方,我們可以根據這個做收入嗎 借:預付賬款 某某公司 貸:預收賬款 購房款 其中預收賬款轉到收入去 借: 預收賬款 貸:主營業務收入 但是對方沒有開發票 可以計提成本嗎 這一塊賬務處理如何做呢
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應收賬款-某某公司 這里的科目應該是預收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應收賬款,是不是可以用應收代替預收賬款科目啊? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結轉成本 借:庫存商品 貸:應收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務處理 月末結賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結轉成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
各位老師大家好,我們公司是做農業苗木的,然后自產自銷的企業,是購進苗木的時候,是從農戶個人手里購進的,然后付款的時候,計入到:借:預付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因為是個人嗎,我們公司開收購發票還是對方開給我們發票呢,比如收到發票,借生物性資產,貸:預付賬款,重點是銷售結轉成本這一塊怎么做賬務處理呢,老師們指點一下,謝謝
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師你好,還沒有開發票
老師,那這塊賬務怎么處理呢
沒有發票就暫估一下哦
好的,那可以暫時不記入收入里面去嗎,就是一個掛預付賬款,一個掛預收賬款,暫時不把已收賬款轉到收入里面去,這樣可以嗎
可以的 但是一個單位只能有一個往來科目