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你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎?有點懵,請老師指教
老師請問科目余額表錄期初這樣提示 ,我能有啥辦法調賬嗎,這是根據交接過來的科目余額表錄入的期初,原本交接過來的科目余額表借貸方就不平,但是他們查不了賬,不知道啥問題,我這邊能自己調一下嗎
新建了一個金蝶賬套,根據對方交接過來的5月科目余額表,應收賬款為貸方余額,資產表公式為應收賬款的借方余額+預收賬款的借方余額,這時候資產負債表是不是就不會顯示我錄入的應收賬款期初額?
上任會計期末余額表中庫存現金和成本期末余額在貸方(我知道是錯誤的,打算按他的表錄入后,再調整正確的)。那么我現在接手按他這個科目余額表錄入,我錄入完成后的科目余額會與交接的科目余額表期末余額會一致嗎。目前我錄入后,最后期末合計數與上期對比相差金額剛好是庫存現金和成本在貸方的期末余額,不知道哪里的問題,如何處理
之前公司的賬別人代做著 現在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調一下 賬別調了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調成盈利3000多了 但是賬沒有調 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,請問下我得問題怎么解答呀,謝謝
你這個是屬于期初的時候錄入的數據有問題導致的不平衡。那首先你要去查一下原因,如果說查不到原因的話,你暫時把它放到那個待處理財產損益里面,就把那個差額放到這里面,后面查到原因再做處理。