您好,這個不是的,還需要申報,
老師,請問一下,本公司是技術服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業務成本,那利潤表里,營業成本可以為0嗎?還是應該借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬?
請問我司行政部經理填費用報銷單,工資表也是注明她是行政部的,報銷部門寫銷售部,我外賬應該怎么做呢?入管理費用還是銷售部呢
老師,物業管理公司交款給物業管理協會會員費應該怎么進行賬務處理呢?計入哪個費用?如果是管理費用的話應該計入管理費用下面的哪個二級科目呢?麻煩老師講解的詳細一些,謝謝你。
老師,我想請問一下,銀行回單的備注寫著臨時工,應該怎么進行賬務處理呢?是計入管理費用-工資還是主營業務成本呢?如果是管理費用-工資的話,不是內部員工才應該計入的嗎?
老師,我們是一家律所,之前很多年律師工資都是計入管理費用的,應該計入主營業務成本,我如何調整呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
需要怎么申報呢?
你們是怎么申報的呢,臨時工就按照勞務去申報
不是啊,沒有申報的,就是幾千塊錢。我們是財稅公司做賬的,簡單些吧。
您好,建議是這樣去操作的。謝謝
你把分錄怎么做跟我說啊!
申報個稅不需要寫分錄的。
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
能不能計入主營業務成本?
您好,可以的,這兩個都可以。謝謝
額,請問計入主營業務成本的理由是什么呢?我就是不太清楚,麻煩老師解答一下,謝謝您。
其實我建議的是管理費用。主營業務成本是指公司生產和銷售與主營業務有關的產品或服務所必須投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工資)和固定資產折舊等。 主營業務成本用于核算企業因銷售商品、提供勞務或讓渡資產使用權等日常活動而發生的實際成本。