您好,第一是沖減財務(wù)費用,第二是怕貸方你的財務(wù)軟件取數(shù)錯誤
老師,我想問一下,收到利息怎么做分錄?借:銀行存款 100 借:財務(wù)費用-利息費-100 這樣嗎?
老師你好! 我司財務(wù)收到第三季度銀行存款利息收入,做的分錄是: 借:銀行存款 300 借: 財務(wù)費用-利息收入 -300 為什么要這樣做,不是很理解,老師可以幫忙解析一下嗎?
老師你看我這分錄做的對嗎,我們收到銀行結(jié)的利息收入。是不是沖減財務(wù)費用。做 借:銀行存款3099 借:財務(wù)費用利息收入-3099呢。那我圖片分錄做的是不是不對了
你好老師,收到結(jié)息怎么做賬務(wù)處理,是不是借銀行存款貸財務(wù)費用-利息收入
老師,您好!收到銀行季度結(jié)息做會計分錄為什么通常都是借方藍字銀行存款,借方紅字財務(wù)費用—利息費用。而不是借方藍字銀行存款,貸方藍字財務(wù)費用—利息費用?這兩種做法有什么影響嗎?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
如果下次遇到這類型,也是這樣做賬為最好嗎?
對,你最好就這么做。