您好,不是,您的描述業務,不屬于減計收入
老師,我的問題有點復雜,麻煩你啦。 我們企業是在2020年備案的,我們是分支機構,分支機構就地繳納,在備案的時候沒有認定企業所得稅,所以一直沒有申報過,營業收入為0。但是總機構那邊2021.5給了我們企業所得稅的分配額度。產生了一些資產金額,所以需要進行申報納稅, 2021.5我們去稅務局認定了企業所得稅,但是第二季度申報中,出現了企業所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務報表的金額不一致。企業所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
企業所得稅申報表有一欄減計收入,我們是非金融機構對外貸款,我們有的合同簽訂的是到期一次還本付息,但是為了賬上季度利潤看著可以,我們每季度計提收入,所以申報表的營業收入是計提的,但是按照合同沒有發生納稅義務,可以吧這部分利息收入填入減計收入的吧!
老師好!請問一下,之前收的款做的預收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預收款,我現在才知道那樣做是不對的,但是資產負債表上一直就掛著預收款,所以企業所得稅申報時利潤總額都一直是負數,沒交過企業所得稅,這樣一直掛預收款也不行吧!現在確認收入,預收款是減少了,可是企業所得稅申報表上只有營業收入,營業成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業所得稅嗎?這個企業所得稅報表要怎么樣填呀?
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫0.現金流量中的經營活動現金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現金,我們三季度因未開發票,所以三季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫170000.現金流量中的經營活動現金流入也要寫170000對嗎?
請教老師,增值稅收入與經營所得收入申報有6分錢的出入,有差異我查了一下是2022年9月份申報的時候產生的,上個會計申報2022年3季度增值稅比利潤表中的營業收入少了6分,第四季度的時候我也沒注意,只加上了當季的收入。上個會計也搞不清是哪個表搞錯了,這種賬務要怎么處理?少計的收入計入本期可以嗎?報表要怎么更改?
客戶已付款,貨物暫未發,但當月能發完,可以提前把發票先開了嗎?
老師您好,小規模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
老師稅務稽查說醫藥商貿批發企業增值稅稅負率8%-10%,這對嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個問題想請教一下,我們是建筑公司,22 年對公轉了一筆材料費,但商家開的發票及四流一致的手續因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?
公司出售只計提了2年的固定資產汽車,有什么要求嗎?怎么開具發票?怎么入賬?
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
但是我那部分收入按照稅法規定不到納稅義務發生時間啊,申報表又是按照填好的三大報表自動生成的,我賬上是按照季度計提了先!
您好,是的,您描述差異是在匯算清繳調整,季度申報沒辦法調整
您好,減計收入屬于間接優惠形式。其收入可按一定比例計入收入總額,而其相應的成本費用可以稅前扣除。