同學你好 這個可以的
請問一下老師,那我有當月的出庫明細表總額, 用這個數去結轉銷售成本就可以嗎? 例如 2月總共出庫50W的貨, 結轉的時候: 借 主營業務成本 50 貸庫存商品 50 對嗎老師?
老師你好,公司以前購入一批存貨,借方做庫存商品,貸方做應付賬款,庫存商品是數量金額式錄入軟件,由于一些原因要打折出售,那么結轉主營業務成本時,庫存商品是按照購進時的金額結轉對嗎
本月紅沖了上個月的銷售發票,金額不變,數量135改成138。本月做成本賬的時候,商品還是按135件,入庫、出庫,下個月,做一筆紅沖135件那張發票的銷售收入的借貸,還有結轉庫存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫和出庫。138件的銷售收入借貸,和庫存商品結轉?
老師,請問一下:藥房帳的庫存商品可以不分明細,全部按發票金額入庫,不做數量。結轉成本的時候,直接按進銷存帳上的金額結轉成本,可以嗎?
是這樣的,我剛剛去個醫療耗材企業工作,企業有進銷存和獨立的財務軟件。現在入庫商品當月不一定取得發票,發出去的商品不一定都開銷售發票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發票確認收入申報納稅,入庫按取得發票做庫存商品,結轉成本時按開出發票商品的出庫金額結轉成本。但是又怎樣保證我庫存余額與進銷存的庫存金額一致呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝