您好。是不是收入沒有做呢?
通過走公帳的流水和有發票的單據,都做在外帳上,做好以后,資產負債表的貨幣資金是負數且與流水賬的銀行存款也對不上,但我反復逐筆核對了公帳流水,沒有做錯,可財務報表的貨幣資金是負數,這個問題出在哪里呢?如果說是因為不走公帳的發票單據做了帳,但公帳的銀行存款數據應該是財務報表和流水報表數據一致才對啊[疑問]
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業,夫妻經營,沒有請會計做帳,也沒有財務管理規范意識,除了大數額款頂從開戶很行進出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進出,而且平時購買的生產配件,經手人員拿購買的收據(有的只有購買清單沒有發票或者清單與發票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理???單據上補蓋公章和換票據不太現實,老板娘說都不知道誰是經手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費用沒入帳,而收入是開了發票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦啊?這些手續不齊全的票據如果入帳,被查出來后,會計要承擔責任吧
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產負債表利潤表現金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務也是給外面做的 那個財務也沒有要這些資料 直接把數據疊加上去做的 然后上上個財務公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現在科沒有科目余額表了 現在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數據的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會計崗位,然后去試崗一天說是賬是由外部人員做的,內部就針對公司流水做賬,還有就是工資表的結算,今天聽外賬說什么材料款來不到票都不愿意開就沒得,但問了內部這個人員說自己又沒有開票出去,但外賬又說需要票,我就不是很能理解,因為沒有看到他們的一個會計報表或者什么滴,全天就是看一個銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現金結算和銀行存款轉賬。后面說如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來自己做,這種的話會不會不好做啊?外賬與內賬這種做,以后如果收回來是不是還是內賬做內賬,外賬做外賬。其實也可以說是目前公司內賬是出納的賬務,外賬收回來可以繼續做,這個風險大不大呀!
想問下,我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統里調賬了,但是沒有更正財務報表和企業所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調整,現在4月申報財務報表的時候發現資產負債表的上年年末金額和前期金蝶里調整過的報表金額不一致,我現在是否應該先更正2024.12月財務報表,更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務報表,不更正24年的所得稅表么,因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數據一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調整可以么
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,小規模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據是看購進合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務局開具
小規模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發出去了,月末是不是可以計,借主營業務成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發票金額寫分錄,這樣操作對嗎
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收入做了
發票單據都是拿來報銷的餐費和住宿費,貸方做什么科目呢?
貸方可以做銀行存款也可以其他應付款
做銀行存款不行,對不上數據,今天改做其他應付款,再逐筆核對看看
您好,付出款還能做銀行存款