你好,你是用你的原材料生產固定資產嗎
老師,以下兩種進項稅額轉出,哪個是對的? 老師,公司產品原材料品類少,但是生產過程,生產固定資產設備會使用到很多工具材料,賬務處理方式是什么?。浚可a設備用到的材料工具,賬務分錄怎么處理?平時業務怎么處理?
張森20008月從某財經大學會計專業畢業,應聘到運達設備制造公司從事會計工作,該公司2002年9月份開始生產甲、乙、丙三種新產品,耗用A材料,有關資料見表5-1本公司以前采用按產品的產量比例對材料費用進行分配,本月份共使用A材料300000千克,每千克9元財務都宋經理在向張介紹了舍業生產產品使用的材料以及產品的情況后,提出如下幾個問題,請張森在訓查后回答本企業日前采用的材料用的分配方法是否合適?甲,乙、內三種新產品的有美料產品名樣)(千克》額單耗料單價材料單位60001502.本月份開始生產的新產品控采用什么方法分配材料費用?3.對本業材科貴用的分配方法提出進一步改進的意見。
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為17%,2014年3月1日購入一臺需要安裝的固定資產,買價為100萬元,進項稅額為17萬元,取得運費增值稅專用發票,其中運費10萬元,增值稅1.1萬元,裝卸費7萬元,保險費1萬元,安裝過程中領用生產用的原材料20萬元,其購進時的進項稅額為3.4萬元,領用企業的產品用于安裝,產品成本30萬元,計稅價40萬元,消費稅率為10%。2014年10月1日設備達到預定可使用狀態。2014年3月1日購入設備時、領用原材料時、領用產品時、消費性產品、固定資產達到預定可使用狀態時,分別填制分錄。(1)如果此設備屬于生產設備,該如何進行賬務處理;(2)如果此設備不是生成設備,又該如何進行賬務處理。(寫分錄包括數據)
2022年1月1日,小型公司以經營租賃方式新租入一處廠房,租期五年,當日,對該廠房進行裝修,發生以下有關支出零用生產材料六萬元購進該批原材料時,支付的增值稅進項稅額為7800元,輔助生產車間為該裝裝修工程提供勞務支出36000元,有關人員,工資等職工薪酬24000元,2022年十月31日,該廠房裝修完工,達到預定可使用狀態并交付使用,小心公司平時未做會計,處理于十月31日,裝修完成后的會計處理如下,借制造費用12萬,貸原材料六萬,生產成本輔助生產成本36000元,應付職工薪酬24000元,這個分錄對不對?然后如果不對的話,完整的分錄過程是怎么樣的?
1.溢價發行股票,面值2000000元,實際收到發行款2200000元,已存入銀行。2.從北方公司購入材料,對方開具的增值稅專用發票載明:甲材料數量2000千克,單價2.0元,價款4000元,乙材料數量1000千克,單價1.5元,價款1500元,增值稅稅額715元,價稅款合計6215元,開出一張面值為6215元的無息商業匯票,材料已入庫。3.從尚志公司購入機器設備一臺用于生產,對方開具的增值稅專用發票載明:設備價款30000元;增值稅稅額3900元,價稅款合計33900元,已用銀行存款支付,設備運達可以直接投入使用。4.生產部門領用上述購入的材料從事生產業務,其中A產品耗用甲材料1,000千克,B產品耗用乙材料500千克,制造車間一般性耗用甲材料500千克。5.計算出本月應付職工工資15000元,其中,生產A產品工人工資6000元,生產B產品工人工資4000元,產品生產管理部門人員工資2000元,行政管理部門人員工資3000元。會計分錄分別是什么
出售一臺不需要設備,收到價款280000元,該設備原價500000,已計提折舊250000元。該設備已運走,不考慮相關稅費
老師,個稅,新增加一個員工可以從一月份報工資嗎?別的員工都報送了
老師,其他應收款在什么時候用?
我們公司是勞務公司,要開一張10萬多的發票出去,老師這個怎么搞?
公司這個月只給員工交了個工傷保險,價格9.76元,工傷都是公司承擔,這個月員工工資是0元,我應該怎么做分錄? 這個也不需要計提了吧?直接計入管理費用?
老師,一般納稅人2023年有一張發票金額入賬多入了183.85 ,現在才發現,賬務要怎么調整呢?
老師,有員工去稅務局舉報偷稅偷稅!專管員讓拿銀行流水呢,怎么辦?
老師很耐心那種設備安裝外包,包工包料!對方開票全開成配件可不可以
請問掛靠公司,企業所得稅對方收總合同價款2個點,那么,這個價款一般按含稅還是不含稅計算?
公司資金有限,暫時給員工只發幾個月的發工資,后續幾個月不一定能發,并且也沒給員工買社保。這種做法有風險嗎?主要是在等另外新公司的成立,以后以新公司發放。
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不是 ,我們的固定資產用來生產原材料,。這個固定資產生產過程會用到很多工具輔料。怎么處理賬務。??? 另外我發的圖片,進項稅額轉出哪個對?
借原材料 進項 貸銀行存款 借生產成本 貸原材料
你好,你的有個科目不對 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),不是(未交增值稅)
前幾個月抵扣了進項稅額,后面發現不對,做進項稅額轉出,會計分錄是什么?以及進項稅額轉出結轉分錄?
借費用 貸進項稅額轉出 借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅
我們的固定資產用來生產原材料,。這個固定資產生產過程會用到很多工具輔料。怎么處理賬務。???
借原材料 進項 貸銀行存款 借生產成本 貸原材料