您好,分錄如下: 借;以前年度損益調整——主營業務收入 貸;應收賬款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整——主營業務收入
以前年度主營業務收入做錯了,怎么調整,我之前做:借:現金 貸:主營業務收入 其中主營業務收入中有500是押金,做錯了
以前年度有個其他業務收入,但是做賬做成了其他應付款,今年怎么做調整分錄
以前年度主營業務收入多做了,今年怎么做調整分錄
老師,上年多做了主營業務成本,今年調整,是直接做紅字沖銷還是做以前年度損益調整
以前年度的主營業務成本多記了,調整分錄怎么做?包括應稅調整分錄?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84