你好,把帶改成借就可以了。
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍字) 借:銀行存款929.66(藍字) 貸:財務(wù)費用-利息收入216102(藍字) 財務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍字)1231.36 借:銀行存款(藍字)92966, 借:財務(wù)費用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財務(wù)費用 -利息收入(藍字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
老師,銀行結(jié)息的分錄 是 借 銀行存款 200 貸 財務(wù)費用-利息收入 -200(紅字) 是這樣嗎
公司收到存款利息的會計分錄借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-銀行存款利息。紅字金額是這樣的嗎?
老師請問,這樣做不對嗎? 銀行存款取得利息收入的會計分錄:借:銀行存款,貸:財務(wù)費用——利息收入(紅字)
老師, 貸款200萬,一年利息是50萬,三年 分錄是 借:銀行存款 200 貸:長期借款 200 支付利息 借:財務(wù)費用 -利息支出 貸:銀行存款
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?