你好,固定資產還在使用的,不用做處理。
請問下固定資產計提折舊計提完了,和殘值相符,是不是就不用計提折舊了,剩下的凈殘值需要處理嗎?
老師,我固定資產折舊計提完后,就剩下殘值沒有計提了,我該怎么賬務處理?
老師,您好,固定資產折舊計提完之后還剩下一點凈殘值需要怎么處理呢
老師好,想問一下公司的固定資產折舊計提完了,賬面價值就剩下殘值了,公司要注銷,該怎么做賬務處理?
老師,計提完折舊的固定資產,剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
還在使用的,沒有使用的計提期滿要不要處理?
你好不需要做處理的。
提前報廢的要處理不?老師
好,需要的做固定資產清理。
謝謝老師,知道了
不用客氣,工作愉快。