你好 ; 你有盈利 利潤(rùn)的話就會(huì)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的; 你這個(gè)資本公積是什么情況
老師,想咨詢您件事。就是有關(guān)合伙企業(yè)轉(zhuǎn)股。合伙企業(yè)50萬(wàn)注冊(cè)資金,資本公積1350萬(wàn),占股75%轉(zhuǎn)給別人。評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)的。有幾點(diǎn)疑問1這個(gè)過(guò)程不用交個(gè)稅吧。2注冊(cè)資金加資本公積合計(jì)1400投資了別的單位。投資的這家企業(yè)如果虧損,1400回不來(lái)了,可以直接投資失敗處理吧?還用等投資的這家公司注銷后做投資失敗嗎?3后期如果還有轉(zhuǎn)股什么情況下需要繳納個(gè)稅?謝謝老師回復(fù)。
您好 我想問一下 有限合伙企業(yè) 工商注冊(cè)資本是94萬(wàn),無(wú)實(shí)繳,這94萬(wàn)是由正常公司的資本公積轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,請(qǐng)問有限合伙企業(yè)是否需要交納經(jīng)營(yíng)所得稅?
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來(lái)。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來(lái)投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
請(qǐng)問老師,我們是一家有限合同企業(yè)(是一個(gè)個(gè)人和一家有限責(zé)任公司合伙成立的),主營(yíng)的是對(duì)外投資業(yè)務(wù),注冊(cè)資本1000萬(wàn),我們年投資收入3000萬(wàn),在沒有成本費(fèi)用的情況下,我們需要就這3000萬(wàn)交哪些稅呢?
A、B想要入資到一家有限合伙企業(yè),注冊(cè)資本是100萬(wàn),AB打算各先打款100萬(wàn)合計(jì)200萬(wàn)到合伙企業(yè),再變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我的問題是 1.打款備注什么款,借款嗎 2.可以先收款,再做股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,然后轉(zhuǎn)位實(shí)收資本嗎 3,注冊(cè)資本只有100萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,100萬(wàn)做實(shí)收資本,另外100萬(wàn)是不是要做資本公積呢 這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,可行嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?