同學你好 直接開負數發票就行了
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
我們是小規模納稅人,去稅務局代開的專票,現在因為票面金額開錯了,跨月了,對方已經認證了,現在對方開具了紅字增值稅信息表,我該怎么做呢?
老師,我們是小規模納稅人開發票的時候跳號了,10號作廢了一張發票,但是這個發票號在9號已經開了,現在電子稅務局顯示10號這個發票號是作廢的,應該怎么辦
老師小規模企業9月從稅務局代開的發票,開錯了,作廢,但是稅已經交完了怎么做會計分錄
小規模代開增票,9月開票,由于蓋章錯誤,10月作廢。現在已經跨月了,請問電子稅務局該怎么操作?
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
我們當時申請選擇的是郵寄,現在是不是也要把作廢的發票退回給稅務局? 然后再電子稅務局再申請 開具紅字呢?
這個一般不用退回 具體看稅局要求
直接在電子稅務局申請 開具紅字,那稅這塊怎么處理呢?
這個直接去稅局大廳 他們紅沖