你好 ;? 你去挨著每個月的憑證和發票核對。 哪些沒有入的補做賬 ;? 多做的 沖掉? ?
老師,就是現在把前期紙質的會計憑證從新錄入系統,發現前任會計賬務處理很多都不合規,特別有些期間的財務報表跟稅務申報的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會計憑證跟實際的也能對上,不知道前任會計是怎么申報的,明細賬也沒有,不清楚申報數據是怎么來的,這個好幾年了該怎么調整
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數申報的。現在我從去年6月開了公戶開發票后開始整理的賬,發現利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據電子稅務局申報的數,把我整理好的賬做個憑證調成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數據來申報。
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經沒有了。現在距離注銷公司已經半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經驗也不夠專業而不知道去拿這些會計資料,現在怎么辦呢?很害怕
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業所得稅預交,預交里面也要填營業外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規定的依據和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現在是預交,稅務局看到我的企業所得稅申報表這個營業外支出數據,會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
就是她實際裝訂的憑證做出來跟申報的對不上,差異不知道是什么,又沒有明細賬,裝訂憑證上面寫的憑證數量沒差,應該是后面都做了賬,但是沒有裝訂
你好 ; 那也得你去核對下。不然你這個差異 是無法調整的