你好,你這個題目就是計算出每一個業務的銷項稅或者進項,最后計算出應交稅費
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
就是不太會算
需要計算做好了發給你,題目比較多
業務1可以抵扣進項稅額是1040
業務2可以抵扣進項稅額2160
業務3可以可以抵扣進項(1099+100)/1.09*9%=99
業務4銷項稅額的計算是7410
業務5可以抵扣進項稅額是1326+45=1371
業務6可以抵扣進項稅額1950+450+780=3180 銷項稅(15000+5000+6000)*1.1*13%=3718
業務7應交增值稅是525000/1.05*5%=25000
業務8進項稅額轉出是1040*20%=208
業務9銷項稅額的計算是 8892+1695/1.13*13%=9087
業務10可以抵扣進項稅額是36400
業務11可以減免增值稅400
業務12不可以抵扣進項稅額
業務13進項稅45000*13%=5850 銷項稅5850
業務14可以抵扣進項稅額8700*9%=783
業務15普票不可以抵扣進項稅額
業務16可以抵扣進項稅額4374
業務17不計稅免稅的
業務18銷項稅額的計算4181/1.13*13%=481
業務19進項稅額轉出是10500*13%=1365