同學你好!賣飲料等的分錄 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? 應交稅費 借:主營業務成本 ? ? 貸:庫存商品
招待客戶的餐費發票和飲用酒水發票可以寫在一個憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費-業務招待費 貸:銀行存款
餐飲企業銷售中餐的同時也買飲料和酒水,請問用飲料和酒水招待客人的分錄?
酒店同時提供餐飲、住宿、棋牌服務,住宿或棋牌的客人消費的酒水飲料,是屬于混合銷售還是兼營?
員工購買飲料和礦泉水報銷單應該也什么來著我突然忘記了老板招待客戶請客吃飯我能寫報銷單直接寫招待費嗎不用寫餐費了就直接
以下這些費用,請老師幫我判斷一下屬不屬于業務招待費。 1.接送客戶的交通費 2招待客戶的餐飲住宿費 3招待客戶的香煙茶葉酒水費 4招待客戶的水果飲料費 5招待客戶的門票費
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
老師老師營業外收入在匯算清繳用調整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業務就沒有發工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務費用,沒有收到發票,可以直接按勞務報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調增,可以嗎
老師營業外收入匯算清繳哪里
這道題老師直播的時候應該是講錯了,他說的是雙倍返還定金4萬加上1萬的損失,但是實際上定金和損失只能二選一。我理解的應該是3萬有2萬是定金,1萬是預付款,甲公司違約,那么應該是雙倍返還定金4萬加上應該退趙某的預付款1萬,請問老師我這種理解是對的嗎?
老師,個體戶額定336000,開23萬的3%的專票,1萬的3%普票 ,應該怎么交稅啊?能不能詳細的說一下怎么計算增值稅啊?
小規模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業外收入,對應的附加稅照樣計提到稅金及附加,,然后把計提的應交附加稅在轉入營業外收入,這樣做對嗎?
不收錢的,用于招待客人,請客人喝
這樣的話 借:管理費用-招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 注意? 外購商品? ?贈送客戶? ? ?需要視同銷售? 計算銷項稅額的
如果是用于員工開會用的飲料呢?
這個就是不用銷項稅了? ?不用視同銷售了 但是? ?進項稅? ?也不能抵扣的