正常情況,你應(yīng)該是按每個月來計(jì)提這個利息,以前不知道的話,那么你現(xiàn)在收到總發(fā)票,按照總金額一次放到利息費(fèi)。
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,3個月總計(jì)利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費(fèi)19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了。現(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師,您好!去年有筆貸款本金和利息一起作為本金出賬了,從去年5月份一直做錯到今年9月份,利息是多少不知道,就是9月份才開一份利息總額發(fā)票過來做賬,請問如何做賬?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
建筑公司,一直未做賬,也沒有什么收入,就是銀行有貸款1500萬,其中有500萬已經(jīng)在今年10月份還完了,,剩下的1000萬在今年12月末利息和本金一起還完,現(xiàn)在想從新把這個公司的賬做起來,銀行貸款這塊怎么做賬啊!怎么入流水啊?
老師你好我公司(建筑勞務(wù))22年向其他公司借了300萬用來支付勞務(wù)費(fèi)的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務(wù)第四季度報(bào)表也申報(bào)了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當(dāng)時(shí)沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬啊?
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時(shí)候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
如何調(diào)賬
就你直接現(xiàn)在收到發(fā)票的時(shí)候,直接放那些費(fèi)用就行了。
我短期借款做增加?
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息。