你好,是的。是這樣的呢
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額的第二欄次填寫(xiě)的是開(kāi)專(zhuān)票的不含稅金額,第三欄次填寫(xiě)的是開(kāi)普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
你好老師,麻煩問(wèn)一下,我21年四季度專(zhuān)票開(kāi)票金額是425988.38元,普通開(kāi)票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬(wàn)元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問(wèn)題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷(xiāo)售額處還需要填寫(xiě)嗎
老師好!老師,申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表第一欄銷(xiāo)售額是填寫(xiě)本月開(kāi)票不含稅的金額,對(duì)嗎?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)無(wú)票收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一列。是不是第一行填寫(xiě)開(kāi)票和不開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額,第二欄無(wú)專(zhuān)票,第三欄填寫(xiě)開(kāi)普票的不含稅銷(xiāo)售額。第十欄填寫(xiě)開(kāi)票加不開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額。是嗎
賬戶注銷(xiāo)打進(jìn)來(lái)的款計(jì)入什么
老師,我新來(lái)這家公司,賬剛從代理拿回來(lái),匯算清繳都沒(méi)做,咋整呀?
審計(jì)報(bào)告一般多久出來(lái)?
股東退股,已經(jīng)實(shí)繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車(chē)發(fā)票,我看到我司是賣(mài)方,發(fā)票是二手交易市場(chǎng)開(kāi)的,我司是賣(mài)方的話能收到發(fā)票嗎,我現(xiàn)在是弄不清楚這是不是我司的進(jìn)項(xiàng),由于是紙質(zhì)的,在電子稅務(wù)局平臺(tái)我查不到
請(qǐng)問(wèn)我們是光伏發(fā)電公司 二月份的電費(fèi)四月份收到的,我們是在四月份確認(rèn)收入還是二月份
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1%普票50萬(wàn),收到底下包工頭成立的勞務(wù)公司開(kāi)給我公司的1%勞務(wù)普票30萬(wàn),是否可以分包抵減差額計(jì)稅,50-30=20,季度沒(méi)超30萬(wàn)的話,就不用交增值稅了?
國(guó)家扶持建廠和購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,后面出文書(shū)轉(zhuǎn)給公司做資產(chǎn),會(huì)計(jì)科目怎么做,需不需要上稅
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來(lái)下面這張圖,換個(gè)原來(lái)報(bào)過(guò)的電腦就沒(méi)關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
你好 請(qǐng)看一下這樣對(duì)嗎?
嗯嗯,你們是服務(wù)嗎,那就是了
是的服務(wù)
那就是這樣填寫(xiě)的額的
但是增值稅和電子稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有分分錢(qián)的不對(duì),這樣可以嗎?
這樣可以的呢,是有幾分錢(qián)的差距有時(shí)候
謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒