你好,你們的收入和借款以及欠款根本就是不同的金額,是沒有辦法這3個做在一筆分錄里的 每筆業務單獨做賬,你們之前的欠款和加工費有沒有掛賬呢
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費,往往用來沖減他為我們工廠代付款項,7月6號代付供應商貨款21700,7月26號代付供應商貨款10萬,7月31號代付固定資產2萬,截止6月底我們工廠與他們的結欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結欠金額為一148419,我應該怎么做這筆分錄
老師好,B公司是我們客戶,老板是我們廠的股東之一,因此B公司的訂單都下給我們工廠。每個月付我們加工費,上個月代找們付了幾筆供應商貨款,還有其他一些支出,這個帳的分錄應該怎么做
老師好,工廠一股東借支工廠10萬,其獨資工廠是本工廠客戶,借支款用來沖減應付我們的加工費,上月加工費103160,前面我們欠他292016,請問這三個數據怎么寫一筆分錄,請明白的老師回答,千恩萬謝!
老師好,我廠有一股東,自己獨資的工廠是我廠客戶,有時他代付供應商貨款,用來沖減他應該付給我們的加工費,像這樣的情況應該怎么做分錄,謝謝啦
老師這怎么做勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產,共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產過程。由本廠生產,消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據以上資料,分別計算做出選擇。
老師請問出庫單財務簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個公司由A和A共同出資設立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現在A以30萬的價格將這2%轉讓給B,現在B公司要交股權的印花稅,應該是以哪個金額來交呢?
高新技術企業每年要年審嗎?哪個部門審核?
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業務招待費的扣除標準
匯算清繳的處理 25年補交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續費,給我們開票了,這個憑證是啥
改變業務性質,將工資薪金變為員工成立個體戶生產經營所得,這算改變業務性質么
老師我們賣的二手車需要驗收單才能入賬嗎?
有啊,單獨寫怎么寫
借其他應收款10? 貸銀行存款10 借銀行存款103160? 貸主營業務收入? 應交稅費 借銀行存款等292016? 貸其他應收款292016
第二筆不是借應收帳款嗎
你前面寫了借支,然后又說用借支款用來沖減應付我們的加工費,就代表收到了呀
肯定收到了,但是103160是他們家要付給我們的加工費啊,本月的分錄不應該是借應收帳款,貸主營業務收入嗎
同學,沒有收到是應收,收到了就是銀行存款啊
我們每月應收是一百多萬,我是不是把他家跟其他的客戶一樣,都先寫這樣應收款的分錄,然后再寫一筆他們借支沖減貨款的分錄呢,如果我不寫前面那筆應收,會不會少做了一筆啊
如果你前面做過應收,那現在可以借銀行存款? 貸應收賬款
是,103160的應收款我前面己經做分錄了,現在我不知怎么沖減這十萬,還有前面欠他家款的分錄要不要體現
103160你前面做了應收,現在貸應收沖減 前面欠他家款的分錄就是借銀行存款等292016? 貸其他應收款292016,借方看你具體是收的錢還是貨可以去調整