你好如果是去年已發(fā)生了,要年初數(shù)數(shù)據(jù)和10月的期末余額表有余額的科目明細!只要注意遷移的數(shù)據(jù)明細是正確的就沒有問題!
老師 新公司開始建賬 需要老板提供些什么資料
老師我在接手一家賬務(wù)的時候需要注意什么?需要哪些原始數(shù)據(jù)建賬?
老師,請問10月份開始建賬需要些什么數(shù)據(jù)?需要注意些什么?不是新公司
老師,請問10月份開始建賬需要些什么數(shù)據(jù)?需要注意些什么?不是新公司
請問老師,會計交接需要注意什么?公司是小規(guī)模,四年了,接過來要重新建賬,建賬時候要些什么表格和數(shù)據(jù)才能建新賬
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
要怎么遷移數(shù)據(jù)哦?意思是要根據(jù)年初數(shù)跟10月期末數(shù)建賬嗎?
是的!做好余額明細表的數(shù)據(jù)建賬就可以!建賬會有一個年初數(shù)的!所以有上年數(shù)據(jù)的話!一個是年初期初數(shù),一個是上期末數(shù)!
合計數(shù)嗎?
建賬要每個科目余額!不是合計數(shù)!你導一個年初數(shù)一個上月期末即可!
那不是就有兩個數(shù)據(jù)了嗎?