你好,請稍等,解答中
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
購買原材料,借原材料10000,應交稅費-應交增值稅進項稅額1300,貸應付票據11300 銷售產品,借應收賬款45200,貸主營業務收入40000,應交稅費-應交增值稅銷項稅額5200 盤虧材料,借管理費用5650,貸主營業務成本5000,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出650 采購手機,借庫存商品2000,應交稅費-應交增值稅進項稅額260,貸銀行存款2260, 發放春節福利,借應付職工薪酬-職工福利費2260,貸庫存商品2000,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出260 借生產成本1808,管理費用452,貸應付職工薪酬-職工福利費 繳納增值稅,借未交增值稅4000,貸銀行存款4000 結轉增值稅,借應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅4550,貸未交增值稅4550
采購手機,庫存商品200000吧
是的,沒注意到是每臺手機價格,需要乘100
那最后一問是不是收到影響
不會有影響,進項稅額在購進時抵扣,發放時需要轉出
它這個不是不能算視同銷售,不能抵扣嗎
還是沒有抵扣,下一筆分錄做了進項稅額轉出啊
我算的最后是550啊
你是把倒數第二問的繳的未交增值稅算進去了吧,一般這個月繳的都是上個月月末結轉的未交增值稅
倒數第二問,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)4000嗎
不是啊,是未交增值稅,上月樂末未交的增值稅結轉到了未交增值稅科目,這月繳了就要沖抵
題目中寫的是繳納本月增值稅4000,雖然這么寫,但是是上月未繳的增值稅,是這意思
是的,就是這個意思