題目出題的人沒有改。應(yīng)該是120塊。
老師他這個300000是本金對吧 為啥要除以那個年金現(xiàn)值系數(shù),怎么理解;然后第二問他這個問題是計算每期還款額,為啥意思就是求當(dāng)前的現(xiàn)值,就是這個題目怎么理解沒有弄懂,希望老師解答一下,謝謝~主要不是式子看不懂 是那個題目怎么就理解成要求年金了
售后回購,其他應(yīng)付款余額,計算答案沒看懂,可以解釋一下嗎,謝謝。115是什么
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,你看答案解析,我在想他為什么不在2019年扣呢?因為可以以后年度將之前2018年多交的部分來抵扣啊,那為啥2019年的70萬他不弄呢?都算在2020的150萬里面去了,就是這里有點沒懂,麻煩老師指導(dǎo)一下,感謝老師
就是這道題的第一問他問那個應(yīng)收賬款,然后甲公司不是一般納稅人嗎,那他的增值稅我感覺是可以抵扣的,那為什么這個增值稅還要計入呀,還有那個為乙公司墊付的運費,那個增值稅不因為甲公司是一般納稅人,所以可以不算嗎,答案這個分錄沒看懂,謝謝老師!
老師,我們是內(nèi)賬,財務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的,業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結(jié)果對方公戶給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉(zhuǎn)了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
個體戶交經(jīng)營所得稅是多少萬以內(nèi)可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發(fā)票50萬,然后又開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發(fā)放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?