你好不可以的發票必須放到九月份。
老師,我們是銷售方,因為8月開的發票的稅號開錯了,現在9月要紅沖重開,我可不可以把開具的紅字和藍字發票附在8月附件后面,9月賬上不做分錄體現?
老師,我8月開的藍字發票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當天又把紅沖發票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現在8月藍字發票的客戶找我說他認證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝!(藍字發票25400041,紅字發票25400052)紅字發票在查驗平臺顯示作廢,藍字發票在查驗平臺顯示紅沖,互相矛盾。
老師我方是購買方,8月份進項稅已經抵扣,銷售方在9月份發現開錯了,現在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發票了,8月份開錯的發票2.3聯我已經做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字。現在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發票嗎(供應商9月開的藍字)?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字。現在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發票嗎(供應商9月開的藍字)?
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司