上牌了嗎 購置稅交了嗎 交了就麻煩點 不一定給退,
渝皓公司在張三公司那里購買了一輛車。張三公司給渝皓公司開了機動車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開的機動車發(fā)票金額錯誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開機動車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯誤的發(fā)票已經(jīng)開了車輛購置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開錯,導(dǎo)致車輛購置稅完稅證明就需要作廢重新開,程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號車子上戶,對方重新給渝皓公司開的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時無法給渝皓公司。車輛購置稅完稅證明就作廢不了,就重新開不了車輛購置稅完稅證明,現(xiàn)在對方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開一張機動車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購買方和銷售方都是渝皓公司,請問這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
老師 晚上好,我公司是商貿(mào)公司,7月份開了一張機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在9月份對方因為公車專用函下不來,日期對不上要退回重開,我明天要紅沖這張發(fā)票,賬務(wù)上是直接做紅沖就可以嗎
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,鋼結(jié)構(gòu)雨棚匯繳的時候資產(chǎn)折舊表里面填哪個里面啊
老師 儲煤棚需要繳納房產(chǎn)稅嗎 圖片是我們的煤棚
甲公司對三家公司進行長期股權(quán)投資,ABC,其中甲公司收到A分紅100萬,未收到B和C的分紅。投資收益納稅調(diào)整明細表,持有收益這列,長期股權(quán)投資,這行,就填分紅的數(shù)據(jù),A分紅的100萬對吧
老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
老師,請問一下轉(zhuǎn)入注冊資金,備注什么?投資款?或者注冊資金?
發(fā)一個政府資金管理辦法供參考一下
小規(guī)模納稅人,按季申報,在抖音有店,抖音一個月有補貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發(fā)票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現(xiàn)在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規(guī)的,哪種方法更好
研發(fā)費用里邊的的其他有不超過研發(fā)費用的10%的限制,匯算清繳的時候,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表里邊的其他受不受這個限制
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬?
個體戶一個季度開不超30萬,交多少稅
保險交了,應(yīng)該是退不了。稅務(wù)那對方說能給退稅。牌沒上呢
能給退的可以的 問好了就行
嗯,那就是本月直接給做紅沖,下個月開完發(fā)票在做一筆正數(shù)賬就OK了是嗎
這個月紅沖完,她要下個月給開票,所以涉及到跨季度的賬務(wù)處理嗎?我是一般納稅人
是的 紅沖收入成本 下個月開了再做收入和成本
嗯,那么跨季度沒啥問題吧
沒有問題的 可以的