你好!3年內的新企業30人以下,是可以減免的。 你不計提就好了,不過最終說起來,是交所得稅的
老師你好,請問小規模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計入到營業外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業所得稅了?
老師,請問一下小規模有利潤收入,除了交3%稅外還需要其他稅及企業所得稅嗎?是跟一般納稅人一樣算嗎?如果不是那小規模企業所得稅怎么算?
老師,請問一下我是小規模納稅人,開票 借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業外收入,企業所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉營業外收入的分錄的吖
老師,請問我們公司不是小微企業,但是職工人數還是30人以下,需要交殘疾人保障金嗎?另外如果要減免,那么減免的費額要計入營業外收入交企業所得稅嗎?
(小規模納稅人)銷售產品取得收入 ,(不含稅)收入計主營業務收入,稅費計應交增值稅,等到季度末增值稅申報,如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應交增值稅轉回,這筆錢是不是計入其他業務收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業的額外收入嗎
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
那需要計入營業外收入做賬務處理吧?
你好!不需要。你不計提就不用轉了
不用轉的話,到時候交企業所得稅的時候不是很容易忘記嗎?另外,老師我們公司不是小微企業,也不是近三年成立的新企業,但是我在填表的時候把那些職工人數和工資總額填進去,減免費額那欄是自動跳出來的,最后那欄本期應補退稅那欄就變成0了,這個有沒有問題呢?
你好!你如果不用交,就不用計提,也不用轉。 你如果已經超過了3年,就要交了
但是云南省地方政策上沒有說小微企業的事情也沒有說要是近三年成立的企業,只是說三十人一下免
你好!這個確實是每個省不同,你最好是電話咨詢下當地12366看看