你好,根據你的描述,需要的。只要你們的產品出入庫,就需要核對的。
老師,我上個月購進一批藥品,因為發票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數嗎?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數,在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師您好,我們入庫和出庫都重了,然后來發票只能核銷一次,所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務說是入紅字出庫單和紅字入庫單,那還用推發票生成憑證嗎?我們用的金蝶旗艦版,還是直接右擊兩個一正一負入庫單對等核銷就行了
老師,我們廠錄重復了一樣采購物品,并且出庫了,但是不會來發票的,賬上生成暫估,現在做紅字入庫單和紅字出庫單,還需要藍色入庫單和紅字入庫單做對等核銷嗎?什么情況下入庫單做對等核銷
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
只要做紅字入庫單就需要對等核銷功能嗎,如果數量不一致呢
需要的。數量不一致說明出入庫有問題,還有倉庫的管理出現問題了
如果退貨是退了一部分這樣怎么做對等核銷呢
你需要入一個入庫的單子的
如果退了一部分貨,把原來的藍色入庫單拆分,跟后來的紅字入庫單對等核銷,這樣可以嗎?
你好,可以的,但是你這樣容易出錯的
老師,你說的一個入庫的單子什么意思,沒明白,能說詳細點嗎
就是你退貨的商品啊,退貨要生成一個入庫的單子的
對啊,生成紅字入庫單,但是如果只退了一部分,怎么跟藍字對等核銷呢
只要是沒有發票的入庫單,即使做了紅字入庫單也要紅字和藍字對等沖銷對吧
你沒有辦法核銷啊。比如你們出庫100個,退貨3個,這個數字都不對,無法核銷啊
做紅字入庫單3就行了是吧,我現在分不清什么情況該做對等核銷,什么情況下不用
你要考慮倉庫里面的產品啊,你要把出入庫的單子相減,差額要等于你倉庫里面的產品的
我明白這個,我們現在遇到一個情況,就原來做錯了單位的入庫單,做了紅字入庫單了,又重新做的正確的藍色入庫單,但現在沖掉的藍色和紅色入庫單應付賬款暫估還掛著賬,這種情況是不是就是沒有對等核銷造成的
你好,根據你的描述,是出入庫單沒有理解造成的
沒明白你說的
產品的出入庫,不管是出庫還是入庫,都要形成一個單子。這個才是正確的做法。你家兩張單子,就是出庫和入庫的單子互相抵消,那么是容易出錯的