學(xué)員你好,國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額分別指國(guó)內(nèi)的應(yīng)稅所得,來(lái)源于國(guó)外的應(yīng)稅所得
居住過(guò)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。其中國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額分別指的是什么?分母子公司分別是什么說(shuō)明?
居住過(guò)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。其中國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額分別指的是什么?分母子公司分別是什么說(shuō)明?
居住國(guó)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。其中國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額分別指的是什么?分母子公司分別是什么說(shuō)明?
老師 有個(gè)問(wèn)題麻煩老師 就是居住國(guó)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。其中國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額分別指的是什么?分母子公司分別是什么請(qǐng)說(shuō)明?
比如說(shuō)國(guó)內(nèi)利潤(rùn)是200萬(wàn),然后國(guó)外子公司利潤(rùn)是100萬(wàn),分支機(jī)構(gòu)是50萬(wàn)。那么國(guó)外子公司要在國(guó)外交的企業(yè)所得稅稅率是40%,股息全額分配,預(yù)提所得稅稅率是10%,國(guó)外子公司也屬于可以抵免的情形,那么按照公式,居住國(guó)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。計(jì)算過(guò)程,答案是什么?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒(méi)有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問(wèn)一下小規(guī)模公司也可以開(kāi)通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開(kāi)通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開(kāi)具了一張出口發(fā)票,開(kāi)具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購(gòu)發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過(guò)了申報(bào)期還能改嗎
我拜托你不要這么字面的回答我的問(wèn)題了,你這樣的回答我也會(huì),不用問(wèn)你了
你的問(wèn)題我看不出來(lái)你重點(diǎn)關(guān)注的是那個(gè)點(diǎn)