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老師,有個問題想請教一下,我們有一批貨加工回來后不良,原因是基材不良,導致加工后成品不良,我們扣了基材供應商相應的貨款,應該怎么做賬?,后面這批不良的成品當作廢品賣的錢分了一半給基材供應商,這筆又怎么做賬呢?

2021-09-24 14:10
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-24 14:11

你好,,同學。你直接減少應付賬款,同時 減少你材料 成本

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快賬用戶8810 追問 2021-09-24 14:14

分錄應該 怎么做呢,成品是2萬元,基材是5000元,當廢品賣了1000元.分給基材供應商500元

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齊紅老師 解答 2021-09-24 14:15

借,庫存?商品? 20000 原材料? ?5000 貸,,應付賬款 借,銀行存款? 1000 貸,其他業務收入? 500 其他應付款? 500

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快賬用戶8810 追問 2021-09-24 15:06

老師,那個差額是做營業外支出嗎,2萬元-5000元-1000=14000元,這個14000元是我們要承擔的損失

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:08

那這個計營業外支出損失處理

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你好,,同學。你直接減少應付賬款,同時 減少你材料 成本
2021-09-24
你好: 你這個業務分開描述下,后面有點亂。 使用原材料存在質量問題。客戶應該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應商) 供應商開過來的發票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發票也不開了嗎? 你公司現在的原材料還需要給供應商退回去嗎?
2020-12-08
同學你好 采購貨物及銷售 - 采購時,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 。 - 銷售時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ,同時結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品 。 客戶反饋不良及補貨 - 補貨給客戶時,借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 。 收到供應商賠償貨物 - 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:營業外收入
2024-12-11
同學你好 這個讓他們給你開發票吧 要不你開發票就只能開五千
2023-12-26
同學你好 你們是委托方對吧
2022-07-12
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