你好,設(shè)開3%的金額為x,則13%的金額為325886.24-x (325886.24-x)*13%%2Bx*3%=29329.76 x=130354.51
老師如開10萬增值稅是9個點的發(fā)票出去,另一個要開多少金額的票13點的票給我,才和9個點增值稅金額一樣多,請問怎么算
老師,請問我開出去13個點的票,拿回來了9個點的運輸票和3個點的材料票,按道理來說就交1個點的增值稅,怎么算出來還是交那么多稅款呢?
老師好!價和稅合計金額:355261,原來開的9個點,價是325886.24,稅是29329.76. 現(xiàn)在分別開3個點和13個點的票,價和稅還是原來的,這個怎么計算開多少3個點的票和開多少13個點的票呢?
老師,要是我們有張發(fā)票稅率原來應(yīng)該是13個點的發(fā)票結(jié)果錯開成3個點了,又跨月了,那我現(xiàn)在報稅該怎么報?這個月是按3個點的開票金額來報稅還是按13個點來報稅?
,假如稅負是2.5,而開收入票3500萬是9個點,那開多少材料票(占90%)13%和勞務(wù)(占10%)3個點,計出來是不是這個數(shù)呢?謝,
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務(wù)費了,一個人500元,現(xiàn)在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發(fā)票開錯了把發(fā)票作廢。我購貨方?jīng)]點確認(rèn)怎么辦。這些年賣方作廢發(fā)票我一直沒點過確認(rèn)會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結(jié)了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發(fā)票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規(guī)模納稅人和一般納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn),銷售額達到多少必須轉(zhuǎn)一般納稅人
謝謝老師!
不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學(xué)習(xí)愉快!