你好,商品的發票是庫存了,入賬,你們得銷售才能入成本費用里面
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,對方給我們提供做賬服務,我們應該給對方開什么內容的發票呢
別的單位給我們提供服務,應該給我們開服務費的發票,但是對方開不出服務費的發票,給我們開的是商品的發票,老師,我怎么入賬才沒有風險
我們給對方付的是服務費,對方給我們開出來的發票是商品,我賬務上應該怎么處理?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
我知道,但是現在對方開不出來,只能給我們開商品的發票,我這邊應該怎么處理才沒有風險?
開具你們可與銷售出去的,你們經營范圍之內的商品
是對方給我們提供服務,不是我們給他們開票,是他們給我們開票,我給他們付錢,我錢付出去了,但是收到的票卻是商品的發票,不是服務費,我怎么賬務處理?
是他們給你們開具發票,開具的盡量是你們可與銷售的貨物, 開具的商品,就入庫存商品
那老師,后期的這個庫存商品怎么處理?
只能想辦法在開具出去,
老師,這樣還是有風險的,有沒有辦法我在入賬的時候就把這個解決了
就是這確實是我單位付出去的服務費,然后我記賬的時候就是計入服務費里面,但是由于發票開的是商品,我肯定不能認證,所得稅年報的時候我調整可以嗎?或者直接從服務費里面轉到營業外支出可以嗎?
這個沒u有辦法,你們開具的跟實際的不一樣,不能計入服務費里面
那我直接計入到營業外支出可以嗎?也不認證發票
這個不是營業外支出啊,
因為我就想知道我這邊怎么入賬風險比較小
那這筆怎么做我這邊沒有風險?
開的商品發票,入庫存,只能,風險小
老師,后期怎么處理呀
后期看看有機會了就銷售出去,開具出去
老師,那要是沒有機會的話酒一直掛著嗎?
沒有就先掛著庫存里面