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老師,員工出差取得的餐費專票 可以做進項抵扣嗎? 是記入管理費用 差旅費嗎? 匯算清繳需要調(diào)整嗎

2021-09-18 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-18 08:28

你好,餐費的,不管是什么業(yè)務的都不允許抵扣增值稅的, 做到管理費用,差旅費可以的, 匯算清繳有發(fā)票可以全部抵扣。

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快賬用戶3580 追問 2021-09-18 08:30

老師,是不是屬于管理費用--差旅費。有票的匯算清繳都可以全額扣除

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齊紅老師 解答 2021-09-18 08:33

有發(fā)票的是全部抵扣的

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快賬用戶3580 追問 2021-09-18 08:39

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-09-18 08:41

不用客氣,工作愉快。

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你好,餐費的,不管是什么業(yè)務的都不允許抵扣增值稅的, 做到管理費用,差旅費可以的, 匯算清繳有發(fā)票可以全部抵扣。
2021-09-18
員工出差的住宿費專票可以抵扣,餐費 、住宿費 企業(yè)所得稅可以全額扣,管理費用 差旅費
2021-09-18
沒有問題可以記錄到這個科目,但是不能抵扣。
2022-04-07
你好,這個沒有票的,一般稅務局會要求計入工資,你可以計入福利費。但是是要按工資申報
2024-12-10
你好!這個不行,你要做只能當福利費了。
2021-08-19
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