你好, 一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。 你的計算是正確的,納稅所得額是50。
轉讓技術 所有權 700萬,成本費用100萬 增值稅怎么處理 企業所得稅怎么處理 然后應納稅怎么調整 另外這個收入不并入到計算廣告費扣除基數嗎、。
請教業務(8)有關轉讓一項專利技術取得收入900萬元,與之相關的成本和稅費為200萬元。要求計算轉讓專利技術應調整的應納稅所得額? 答案:應調減=500+(900-200-500)×50%=600萬元。。。看不明白為什么是這樣計算的,500萬元從哪里冒出來的?
單獨核算的技術轉讓收入700 萬元,與之配比的技術轉讓成本費用100 萬元!計算所得稅怎么算!(700-500-100)*50%*0.25=12.5對嗎?納稅所得額是100還是50
某市一家小家電生產企業為增值稅一般納稅人,某納稅年度有關經營業務如下: (1)銷售小家電取得不含稅收入8600萬元,與之配比的銷售成本5660萬元。 (2)轉讓技術所有權取得收入700萬元,直接與技術所有權轉讓有關的成本和費100萬元。 (3)出租設備取得租金收入200萬元;接受原材料捐贈取得增值稅專用發票,注明料金額50萬元、增值稅進項稅額6.5萬元;取得國債利息收入30萬元。
老師你好,請問居民企業技術轉讓超過500萬減半征收怎么計算,比如技術轉讓所得700萬,相關稅費100萬,700-100=600萬,這600萬中的500萬免稅,剩下的100萬×25%×50%=12.5萬元,正確嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦?。≡趫蟊碓趺锤陌?!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
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這里為什么多乘了一個50%,沒有看明白
減半征收企業所得稅,所以乘以50%,再乘以所得稅稅率就是所得稅
550是調減的所得,已經減半了。600-550就是納稅所得。我還不是不明白。一開始問你的時候我算的額是12.5,你說我算的是對的。截圖中算的是6.25
你能把題目拍上來看看嗎
這是題目@其實跟這個沒有多大關系。問題都是獨立
這個是計算出來的所得額!
這是答案有問題,應該是(600-500)*50%*25%
這是學堂的章節題目。
答案是對的,過程600-500寫成600-550了
謝謝老師
不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學習愉快!