齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
同學你好,馬上和你解答。
債務人甲: 借:應付賬款 350000 貸:主營業務收入 200000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)200000*0.13=26000 其他收益 124000 借 主營業務成本120000 貸 庫存商品 120000
老師,這分錄怎么寫幫忙看一下
您能幫忙看看這個題 寫下分錄嗎
老師,幫忙看看這題寫一下債務人的分錄
老師,幫忙看一下這些分錄怎么寫
老師,幫忙看下這個分錄咋寫
?出納需要什么證書
?內部劃轉是什么意思
?會計什么是清算
?什么是融資活動
?什么叫財務會計報告
財務報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業總收入包括營業外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調料,肉
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
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債務人甲: 借:應付賬款 350000 貸:主營業務收入 200000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)200000*0.13=26000 其他收益 124000 借 主營業務成本120000 貸 庫存商品 120000