您好這個(gè)是可以入賬的呢
老師您好,您看下面這種發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在攜程上買的機(jī)票,沒有行程單,直接開的電子普通發(fā)票
老師,請(qǐng)問,為什么同樣是攜程上開的電子普通發(fā)票,貨物服務(wù)名稱那是代訂機(jī)票產(chǎn)品,有的備注那有標(biāo)明攜程訂單號(hào),日期,行程,航班號(hào),姓名,而有的備注那什么也沒有?
#問題#請(qǐng)問通過攜程購(gòu)買機(jī)票,沒有行程單,只有攜程平臺(tái)開具電子普通發(fā)票,請(qǐng)問這樣能入賬嗎
請(qǐng)問老師,如果通過攜程網(wǎng)訂的機(jī)票,沒有行程單,我不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,可以用攜程網(wǎng)開具的發(fā)票作為差旅費(fèi)嗎?
老師,員工出差乘坐飛機(jī),注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),那么在攜程網(wǎng)上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發(fā)票只能二選一嗎?
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
可以計(jì)算抵扣稅嗎
您好,這個(gè)是不能抵扣稅的呢