同學,你好 個稅申報是申報當月實際發放的 沒有不一致呀
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
是的,9月我申報的是8月份發放的工資額,本來是和實際發放一致的。但是那位員工9月15號辦了離職手續,相當于9月份上班的這幾天的工資要給他結清。那不就和申報的對不上了嗎
同學,你好 那你9月份發放的的工資,應該在10月份申報9月份的時候才需要填寫
老師,你不明白我的意思。9月份我已經申報好了實際上8月份的工資。9月份銀行扣款和個稅申報的總金額應該是一樣的。
但是現在,但是現在有個員工要離職了,搬出勞動法,不愿意9月份的工資10月份發。導致我申報的是8月份的工資,實際銀行支付的金額是8+9月份的。這樣個稅系統和銀行扣款不就對不上了嗎?
同學,你好 我知道你的意思,你個稅申報的不對,個稅是申報當月實際發放的金額 比如5月10號發放了4月的工資1000元那么在6月7號申報5月份個稅的時候,申報的數字是5月發放4月的工資1000元
你的意思是,6月份,申報的是4月份的工資個稅?
同學,你好 嗯嗯,如果你們工資是次月發放的,那就是
我們是這樣的,8月份的工資9月份申報個稅發放。和你說的不一樣
同學,你好 你們之前申報的個稅不對