你好,內(nèi)賬根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的來(lái),直接錄入期初就行。
老師,公司成立1年一直沒(méi)有做內(nèi)賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬, 盤(pán)點(diǎn)了以前的一下應(yīng)收應(yīng)付做期初,那前期新建公司的開(kāi)辦費(fèi)需要錄入期初嗎
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒(méi)有做內(nèi)賬。那開(kāi)始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎??jī)?nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營(yíng)養(yǎng)執(zhí)照成立日期開(kāi)始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個(gè)月份開(kāi)始做內(nèi)賬??jī)?nèi)賬需要打印憑證嗎??jī)?nèi)賬會(huì)有審計(jì)審查嗎?謝謝老師
老師,一個(gè)家具公司,以前好幾年都沒(méi)有做賬,也做不起來(lái)以前的賬了,現(xiàn)在內(nèi)賬根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表入賬,那我是直接入到期初,還是怎么做
請(qǐng)問(wèn)剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對(duì),而且是從公司成立開(kāi)始就是做的假賬,錯(cuò)賬,甚至一年的銀行收支都沒(méi)有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
老師你好,公司 2019 年成立,前期有建賬,2021 年至 2023 年 3 月賬都是交給外面的人做的,前幾個(gè)月她不做了,我發(fā)現(xiàn)這幾年賬都沒(méi)有做,每次報(bào)稅都是做了細(xì)微調(diào)整報(bào)的,但是這幾年公司也有業(yè)務(wù)往來(lái),一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在該怎么辦
裝修期間買(mǎi)的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對(duì)嗎?
老師,采用比選打分方式采購(gòu),采購(gòu)公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評(píng)選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫(xiě)分錄是題目是萬(wàn)元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶(hù),還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
那半成品入什么科目余額,權(quán)益那邊入什么科目?麻煩你告知一下,謝謝
你好,半成品的做生產(chǎn)成本里面的差額放到未分配利潤(rùn)。