您好: 支付了利息費用? 借:財務費用(費用化) 貸:銀行存款 以前沒有做賬,還要看金額大小,性質如何,才能決定現在怎么做賬。 如果金額小,影響不大,現在取得發票時,當期可以按上述來處理。相反,要通過“以前年度損益調整”來處理。
你好老師!我公司2020年每月支付了一筆利息費用,但是當期沒有收到利息發票!我應該怎么做分錄。2021年到現在9月份都還沒有收到發票。之前的怎么做賬呀
老師 公司汽車貸款 跨年收到的貸款利息費用發票怎么調帳 去年都跟月供一起掛應付賬款了 沒有挑出來利息 。 今年8月才收到票一年的利息費用發票
你好老師,我們公司2020年5融資租入鉤機一臺,分36期支付,現在收到支付的首付款發票和分期付款的發票 合同里面沒有寫總金額和利息,我現在應該怎么做賬
公司1月份支付了一筆商標代理費,當月收到了發票,當時做的分錄是 借:應付賬款 貸:銀行存款。現在收到通知商標沒有過,發票還沒有入賬,應該怎么做分錄呢
老師您好,我想問一下,公司2021年8月從銀行貸的款,每月還款(本金+利息費用),然后2021年做賬的時候,當時外賬會計沒有區分本金以及利息,直接把利息給都沖到短期借款科目了,算下來有2021年有6萬多利息費用,今年怎么調賬了應該
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
入費用,匯算清繳的時候不是要調增的嗎?
我能入借:應付利息,貸:銀行存款的嗎?去年做賬就是這樣子做的
您好: 沒取得發票,是指沒有收到銀行的發票還是其他方的發票。嚴格來說,一般應取得發票未取得發票的支出,都不能稅前扣除的。
就是沒有收到銀行的發票,只有回單
借款100萬,每個月利息5000塊。2020.7月-2021年6月。大概2021年10月份收到這一年的利息發票。2020年每個月怎么做分錄,收到發票又應該怎么做分錄
您好: 上面已經說了,要看金額,金額不大,沒有什么影響的。金額大的,您可以催促銀行給開具發票的。
借款100萬,每個月利息5000塊。2020.7月-2021年6月。大概2021年10月份收到這一年的利息發票。2020年每個月怎么做分錄,收到發票又應該怎么做分錄。老師這個怎么做。非常感謝!
您好: 以前都有做賬嗎?或者說,這些利息對貴司來說,重不重大。如果以前沒做賬,且對財報不重大,在取得發票當期,直接計入“財務費用”。 相反,要通過“以前年度損益調整”來處理。
之前做了,借:應付利息,貸:銀行存款
您好: 現在收取發票時, 借:財務費用(或以前年度損益調整) 貸:應付利息
好的,謝謝老師
您好: 不客氣,希望對您有所幫助