你好 ;? ?嗯是的。 分錄就是這樣掛的
老師,其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款貸方表達(dá)意思是一樣嗎?收到個人借給公司的錢 可以借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付嗎? 個人向替公司墊付貨款 公司對公轉(zhuǎn)給這個人 可以掛借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款嗎? 以上個人均為同一人。
老師問一下,員工墊付設(shè)備款,做分錄的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,我還搖不要再做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款啊
請問一下老師,購貨是個人墊付的,到下個月再網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給他。分錄是不是這么寫,借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-某人 下個月再轉(zhuǎn)的時候,分錄是借:其他應(yīng)付款-某人 貸:貸銀行存款 。
老師請問一下,如果給某個人付了款,這個人原來在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面都有掛賬,是不是應(yīng)該沖減其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款
還有一個問題就是我們房租轉(zhuǎn)給合伙人,合伙人私下轉(zhuǎn)給房東,我在做分錄的時候是不是要做借:管理費用-房租,貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
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車間購買放材料的支架屬于低值易耗品嗎
你好? 可以計入易耗品。 價值不大反復(fù)使用的? ?