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老師,駕校學員8月1號交學費3950元,到8月23號,退學,學費退了3160元,發票當時忘作廢,9月才沖紅,8月怎么做分錄呀

2021-09-09 12:37
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-09 12:38

8月先做借其他應收款 貸銀行存款 然后9月沖收入

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快賬用戶4124 追問 2021-09-09 12:40

?沖收入分錄,是借主營業務收入,借應交稅費,貸其他應收款

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齊紅老師 解答 2021-09-09 12:43

嗯 這樣做就可以的

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8月先做借其他應收款 貸銀行存款 然后9月沖收入
2021-09-09
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-11-13
同學你好 沖減原保險費用 借:銀行存款(2303.38 %2B 1880)4183.38 貸:勞務成本 - 直接成本(5785.83 %2B 1200 按比例沖減) 貸:待認證進項稅(347.15 按比例沖減) 對重新開具的發票進行處理 借:勞務成本 - 直接成本(236.6%2B470)706.6 借:待認證進項稅(按稅率計算) 貸:銀行存款(若重新付款,若未付則計入應付賬款)
2024-11-14
同學你好,按照含手續費的發票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應收帳款/銀行存款等 貸:主營業務收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續費入賬財務費用-手續費
2021-08-29
同學,你好,你要查清楚,你收到的發票都是應該誰付款 分公司都需要哪些費用支出 查清楚后,再跟總公司去要錢
2023-05-24
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