同學(xué)您好,不好意思,您寫的看不太清楚,您是暫估入款,然后按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎,最后再來發(fā)票的是嗎
老師,問題在圖片里,您幫我看一下,1,2哪個(gè)分錄對
老師,請問剛才開的發(fā)票為什么查驗(yàn)不出來,麻煩你幫我看看,我弄的對不對
老師,能幫我看下,我剛才做的那個(gè)分錄對不對么?
老師,幫我看一下分錄做的對不對
老師好幫忙看一下我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對不對
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷售費(fèi)用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費(fèi)用7萬,還是填10萬,然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
是的,做的有沒有問題呢?
收到發(fā)票以后最好是按原來暫估的分錄紅沖一下,然后再按正常發(fā)票的做一遍