同學(xué)您好,代銷手續(xù)費(fèi)的,手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,代銷商品不確認(rèn)的
采取支付手續(xù)費(fèi)方式代銷商品,稅法上代銷商品要確認(rèn)收入但會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,這樣的話申報(bào)表的收入和實(shí)際利潤(rùn)表里收入不一致了,這個(gè)怎么解決
想問下老師出售二手車和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤(rùn)表的收入就不一樣了 想問下老師實(shí)務(wù)上會(huì)怎么做比較好呢謝謝
23【單選題】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為110萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬(wàn)元。A.120B.114C.200D.68.424【判斷題】企業(yè)采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷商品,委托方應(yīng)在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷售商品收入。(2015年、2012年)25【多選題】甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售一批原材料,售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為70萬(wàn)元,該項(xiàng)銷售商品業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中正確的有()。(2020年)A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元B.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元C.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元D.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元
23【單選題】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為110萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬(wàn)元。A.120B.114C.200D.68.424【判斷題】企業(yè)采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷商品,委托方應(yīng)在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷售商品收入。(2015年、2012年)25【多選題】甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售一批原材料,售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為70萬(wàn)元,該項(xiàng)銷售商品業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中正確的有()。(2020年)A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元B.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元C.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元D.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元
老師,外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送 視同銷售 不確認(rèn)收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報(bào)表上要填了收入才會(huì)有稅產(chǎn)生的呀,難道要增值稅報(bào)表填收入了,但是賬上不確認(rèn)收入嗎?那樣不就造成報(bào)表和賬不一致了。[流淚]
2024年7月-12月年資產(chǎn)負(fù)債表每季報(bào)了后,年報(bào)有調(diào)整可以報(bào)電子稅務(wù)局嗎
老師,請(qǐng)問一下,一般的小型微粒企業(yè)在招財(cái)務(wù)人員時(shí)會(huì)做背調(diào)嗎?謝謝
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(wàn)(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產(chǎn)負(fù)債,分析增減變動(dòng),這個(gè)怎么分析,增減變動(dòng)原因好難分析,今年累計(jì)和去年累計(jì)怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄呢?
老師,麻煩發(fā)個(gè)私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計(jì)稅依據(jù)為什么不包括進(jìn)口小汽車?yán)U納的消費(fèi)稅?
支付給臨時(shí)外聘參加體育比賽的運(yùn)動(dòng)員的務(wù)工費(fèi)應(yīng)該怎么記賬?
債權(quán)投資確認(rèn)利息收入是是借應(yīng)收利息還是借債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息呢
嗯嗯,但增值稅申報(bào)表上應(yīng)稅貨物銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額都填了,所以那個(gè)表的收入總額和我利潤(rùn)表里收入總額不一致,這怎么解決
那您的意思是委托方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給您了的是嗎
是的,我們代銷商品也確認(rèn)了銷項(xiàng)
那這樣的話,您就當(dāng)是采購(gòu)以后再銷售處理了,平價(jià)的嗎,還是手續(xù)費(fèi)就是差價(jià)的
只收取手續(xù)費(fèi),這樣填表的話是不是進(jìn)銷項(xiàng)都要填
是的,或者是您發(fā)票紅沖,他的發(fā)票也紅沖,就是不應(yīng)該開票的
那即使不開票,但我們收代銷商品款時(shí)不是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) —增( 銷
您只需要按代收的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的,代銷商品的不需要
那也就是我不要填應(yīng)稅貨物銷售額,然后取得委托方票的進(jìn)項(xiàng)也不填,只填實(shí)際手續(xù)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅,我是不是可以這樣理解?
您好,是的,是應(yīng)該這樣的
那如果這樣不填的話我?guī)ど线€是要做的吧?
您賬上也不做商品銷售的收入和銷項(xiàng)稅額的
那得做啊,我實(shí)際就是代銷
代銷商品要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的啊
我剛才看了一下相關(guān)的課程,里面確實(shí)要確認(rèn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,但是不計(jì)收入和成本,那就意味著您的所得稅收入和增值稅的收入 不一致,我記得我們以前學(xué)的時(shí)候是不需要確認(rèn)的,您實(shí)際從事這個(gè)業(yè)務(wù)的,建議您最好是問下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者問下你們的專管員